Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Wij streven naar een gezond leefklimaat voor onze inwoners. Milieubeheer, bodembescherming en bodembeheer dragen hieraan bij. Wij willen de kwaliteit van de bodem behouden en deze waar mogelijk verbeteren.

Activiteiten

  1. Overdracht bodemtaken in verband met de Omgevingswet
  2. Het saneren van bodemverontreiniging
  3. Het toepassen van een duurzaam bodembeheer
1. Overdracht bodemtaken in verband met de Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de aanvullingswet bodem worden de provinciale bodemtaken met betrekking tot bodemsaneringen overgedragen aan de gemeenten. Waar de rijksregels voor bodem niet voldoende effectief zijn om de gezondheid en natuurwaarden te beschermen stellen wij extra regels op in het omgevingsplan. Regionaal wordt een kennisschakelpunt Bodem opgebouwd.

2. Het saneren van bodemverontreiniging

Wij voeren bodemsaneringen uit op gemeentegrond wanneer dit vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is, zoals bij asbestverontreinigingen. Ook saneren wij verontreinigde grond op locaties waar wij gemeentelijke werken uitvoeren zoveel mogelijk. Bij de wijziging van de bestemming van een gebied maken wij de bodem geschikt voor het toekomstige gebruik. Door monitoring van het grondwater wordt gecontroleerd of de verontreiniging in de IJtochtkade in Zwanenburg voldoende is gesaneerd.

3. Het toepassen van een duurzaam bodembeheer

Wij passen duurzaam bodembeheer toe door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de bodem. Door samenwerking met andere gemeenten uit het gebied van de OD NZKG worden de mogelijkheden voor regionaal hergebruik van grond vereenvoudigd.

Tabel 61 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Baten

27

42

48

48

48

48

Lasten

10.401

10.565

9.960

9.960

9.960

9.960

Saldo

-10.374

-10.523

-9.913

-9.913

-9.913

-9.913

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Overig

6

-

-

-

Totaal Baten

6

-

-

-

Lasten

Tijdelijke uitbreiding formatie handhavers

433

-

-

-

Strategische heroriëntatie

75

-

-

-

Overig

97

-

-

-

Totaal Lasten

605

-

-

-

Lasten

Voor een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de handhavers was in 2019 € 221.500 aan incidentele middelen beschikbaar via de begroting van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij de Jaarstukken 2019 is dit budget overgeheveld naar 2021 omdat nieuwe medewerkers in de loop van 2020 instroomde.
Verder zijn bij de Voorjaarsrapportage 2019 incidenteel middelen ter beschikking gesteld om in 2020 extra inzet te plegen op verschillende handhavingstaken. Door de coronacrisis is een deel van het beschikbaar gestelde budget niet uitgegeven en hebben andere zaken prioriteit gekregen. Bij de Najaarsrapportage 2020 is besloten € 211.700 over te hevelen naar 2021.

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting.