Strategische heroriëntatie 2021

Gelet op het geprognosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn de ombuigingen vanaf 2025 met structureel € 2 miljoen per jaar verlaagd.
Oorzaken van het voorspelde tekort zijn met name de kosten van de jeugdzorg en de Wmo, vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte en structureel minder middelen van het Rijk na de herijking van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. In januari 2021 is daarom via een strategische heroriëntatie gestart om op alle beleidsterreinen te zoeken naar ombuigingen die bijdragen aan een toekomstbestendig meerjarenbeeld. Uitgangspunt daarbij was dat de keuzes waar te bezuinigen steeds voortvloeien uit het antwoord op de vraag 'Wat voor gemeente willen we zijn?'. Daarbij gelden de volgende drie overkoepelende uitgangspunten:

  1. wij proberen individuele voorzieningen voor de minima in onze samenleving zoveel mogelijk te ontzien;

  2. wij zijn een gemeente die kan en wil groeien en daarin staat het realiseren van woningen voor onze inwoners centraal;

  3. wij proberen inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien met lastenverzwaring.

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 4 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen en de stand van zaken in hoofdlijnen. In het onderdeel Strategische heroriëntatie 2021 van de financiële begroting is een specificatie van de maatregelen opgenomen die de status onzeker hebben. Uit dit laatste blijkt dat de realisatie van twee posten onzeker is. In totaal € 1,2 miljoen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze posten wel gerealiseerd worden. In een volgend P&C-product wordt hier weer over gerapporteerd.

Tabel 4

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

8.379

13.198

13.198

13.198

13.198

Mutaties:

- volgens de Programmabegroting 2022-2026

-114

-100

-100

-100

-100

- verzachten ombuigingen

-1.537

-2.001

-2.001

-2.001

-2.001

- volgens de Voorjaarsrapportage 2023

-218

-208

-189

-189

-189

Totaal strategische heroriëntatie

6.510

10.889

10.908

10.908

10.908

Stand van zaken:

- gerealiseerd

4.960

5.745

5.764

5.764

5.764

- volgens planning

351

3.944

3.944

3.944

3.944

- onzeker

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Totaal stand van zaken

6.510

10.889

10.908

10.908

10.908